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      渭南市人民政府關于2017年財政決算(草案)的報告

      主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
        我受市人民政府委托,現(xiàn)在向市五屆人大常委會第十八次會議報告2017年財政決算(草案)。請予審議。
        一、全市一般公共預算收支決算情況
        2017年,全市地方一般公共預算收入735,824萬元,完成預算的108.69%,增長12.01%。
        2017年初,經(jīng)市五屆人大二次會議審議通過的全市一般公共預算支出2,668,653萬元,加上預算執(zhí)行中上級補助收入、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等,全年支出調(diào)整預算為4,293,845萬元。全市支出4,076,491萬元,完成調(diào)整預算的94.94%,增長15.64%。
        2017年全市一般公共預算收支平衡情況是:
        全市地方一般公共預算收入735,824萬元,加上上級補助收入3,017,462萬元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入等489,138萬元、上年滾存赤字162,197萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,136萬元,調(diào)入資金234,199萬元,收入總計4,318,562萬元。
        全市一般公共預算支出4,076,491萬元,加上上解上級支出83,444萬元、轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,215萬元、政府一般債務還本支出等209,422萬元,支出總計4,377,572萬元。
        全市一般公共預算收支相抵,滾存赤字59,010萬元,減去結轉(zhuǎn)下年支出86,925萬元,累計赤字145,935萬元,均為以前年度赤字,當年全市財政收支實現(xiàn)平衡,并消化以前年度赤字129,965萬元。
        二、市級一般公共預算收支決算情況
        2017年,市級地方一般公共預算收入150,728萬元(含高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、鹵陽湖開發(fā)區(qū),下同),完成預算的104.31%。
        2017年初,經(jīng)市五屆人大二次會議批準的市級一般公共預算支出388,272萬元,加上預算執(zhí)行中上級補助收入,減去補助縣市區(qū)支出等,全年市級支出調(diào)整預算為624,715萬元。市級一般公共預算支出575,502萬元,完成調(diào)整預算的92.12%,增長17.65%,其中權責發(fā)生制列支52,999萬元。
        2017年市級一般公共預算收支平衡情況是:
        市級地方一般公共預算收入150,728萬元,加上上級補助收入1,927,143萬元,縣市區(qū)上解收入29,762萬元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入402,179萬元、上年結余87,622萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,305萬元、調(diào)入資金24,047萬元,收入總計2,624,786萬元。
        市級一般公共預算支出575,502萬元,加上上解上級支出22,548萬元、補助縣市區(qū)支出1,659,281萬元、轉(zhuǎn)貸縣市區(qū)政府一般債券支出286,647萬元、轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,250萬元、政府一般債務還本支出25,659萬元,支出總計2,575,887萬元。
        收支相抵,2017年市級一般公共預算累計結余48,899萬元,全部為結轉(zhuǎn)下年支出,當年市級財政收支實現(xiàn)平衡。
        2017年,市級結轉(zhuǎn)到2018年繼續(xù)安排使用的資金為48,899萬元,除部門結轉(zhuǎn)的15,842萬元外,其余33,057萬元主要為中省??罱Y轉(zhuǎn),按規(guī)定用途繼續(xù)使用。
        2017年,市級年初預算安排預備費4,000萬元,主要用于救災救濟、安保維穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)扶貧及不動產(chǎn)登記信息平臺建設等。
        匯總統(tǒng)計,2017年市級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出4,620萬元,比上年下降2.4%。其中,因公出國(境)費103萬元,公務用車購置及運行維護費3,736萬元,公務接待費781萬元。
        2017年,市級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額為3,378萬元,減去年底調(diào)入一般公共預算的3,305萬元,加上年底補充的6,250萬元,年末余額為6,323萬元。
        三、全市及市級政府性基金收支決算情況
        2017年,全市政府性基金收入396,054萬元,完成預算的255.64%,加上上級補助收入、上年結余、政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入等539,608萬元,收入總計935,662萬元。全市政府性基金支出369,018萬元,完成調(diào)整預算的89.48%,加上調(diào)出資金、政府專項債務還本支出等523,237萬元,支出總計892,255萬元。收支相抵,結余43,407萬元。
        其中:市級政府性基金收入102,572萬元,完成預算的81.83%,加上上級補助收入、上年結余、政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入等462,660萬元,收入總計565,232萬元。市級政府性基金支出98,032萬元,完成調(diào)整預算的92.33%,加上轉(zhuǎn)貸縣市區(qū)政府專項債券85,687萬元、政府專項債務還本支出314,650萬元、調(diào)出資金17,368萬元,支出總計557,084萬元。收支相抵,結余8,148萬元。
        四、全市及市級國有資本經(jīng)營預算收支決算情況
        2017年,全市國有資本經(jīng)營收入418萬元,加上上級補助收入8,293萬元、上年結余2,614萬元,收入總計11,325萬元。全市國有資本經(jīng)營支出2,930萬元,加上調(diào)出資金102萬元,支出總計3,032萬元。收支相抵,結余8,293萬元。
        市級國有資本經(jīng)營收入408萬元,支出408萬元。
        五、全市社會保險基金收支決算情況
        2017年,全市社會保險基金收入687,988萬元,加上上年結余431,648萬元,收入總計1,119,636萬元。全市社會保險基金支出628,316萬元。收支相抵,結余491,320萬元。
        六、轉(zhuǎn)移支付安排使用情況
        2017年,中省下達我市轉(zhuǎn)移支付資金1,864,926萬元(不含由省財政廳直接下達省管縣、韓城市部分,下同)。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付1,064,305萬元,專項轉(zhuǎn)移支付800,621萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付中,均衡性轉(zhuǎn)移支付489,827萬元,資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付14,915萬元,重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付1,428萬元。
        市級下達縣市區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1,659,281萬元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付928,738萬元,專項轉(zhuǎn)移支付698,533萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付中,均衡性轉(zhuǎn)移支付415,117萬元,資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付14,915萬元,重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付1,428萬元。
        七、全市及市級舉借政府債務有關情況
        2017年,省財政廳轉(zhuǎn)貸我市新增政府債券285,000萬元(不含韓城市,下同),其中一般債券272,000萬元,分配市級(含高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、鹵陽湖開發(fā)區(qū),下同)103,774萬元,轉(zhuǎn)貸縣市區(qū)168,226萬元;專項債券13,000萬元,分配市級3,100萬元,轉(zhuǎn)貸縣市區(qū)9,900萬元。
        2017年,省轉(zhuǎn)貸我市置換債券535,990萬元,其中一般債券145,553萬元,專項債券390,437萬元。分配市級340,281萬元,其中一般債券25,631萬元,專項債券314,650萬元,用于償還存量債務315,950萬元,償還以前年度到期政府債券24,331萬元。
        當年,全市共償還政府債務本金535,990萬元。其中一般債務145,553萬元,專項債務390,437萬元。
        截止2017年底,全市政府債務余額2,624,256萬元,其中一般債務1,545,805萬元,專項債務1,078,451萬元。市級政府債務余額1,122,170萬元,其中一般債務356,821萬元,專項債務765,349萬元。全市政府債務余額未超過2017年省下達我市限額281.7億元,債務風險總體可控。
        過去的一年,全市各級財稅部門在市委、市政府的堅強領導下,認真貫徹執(zhí)行市五屆人大二次會議及人大常委會的有關決議,規(guī)范收入征管,推進稅收保障,不斷挖掘增收潛力,財政收入實現(xiàn)了穩(wěn)定增長;全面落實“營改增”等減稅降費政策,支持供給側(cè)結構性改革,持續(xù)推進“撥改投”,規(guī)范推廣PPP模式,放大財政資金效能,有力地促進了經(jīng)濟發(fā)展;多方籌措資金,優(yōu)化支出結構,民生各項擴面、提標政策較好落實,民生福祉持續(xù)增進;積極研究中省政策和扶持方向,把握機遇,用好政策,上級各類轉(zhuǎn)移支付補助和政府債券資金持續(xù)增加,財政保障能力不斷增強;完善政府預算體系,深化預決算公開,加強政府債務管理,財政改革穩(wěn)步推進。但財政運行中還存在一些問題,主要是部分縣市區(qū)稅收比重較低,財政收入質(zhì)量有待提高;區(qū)域間財政發(fā)展不平衡,收支矛盾依然十分突出;基層基礎財政管理還存在薄弱環(huán)節(jié),管理績效有待進一步提高。對此,我們將采取有效措施,切實加以解決。
        附件1:2017年財政決算(草案)
        附件2:2017年財政決算(草案)表20-21
        附件3:2017年預算績效管理情況說明