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      渭南高級中學2017年部門綜合預算說明


      一、部門主要職責

      根據(jù)渭南市政府辦公室《關(guān)于渭南高級中學辦學有關(guān)問題的會議紀要》及渭南市編辦《關(guān)于成立渭南高級中學的批復》(渭編發(fā)[2009]14號)、《關(guān)于渭南高級中學體制有關(guān)問題的批復》(渭編發(fā)[2011]12號)文件規(guī)定,確定本部門主要職責為——實施高中學歷教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

      渭南高級中學是渭南市委、市政府“十大民生工程”中的重點項目,是渭南市教育局唯一直屬高中。學校占地200畝,建筑面積92200平方米。學校確立了“為了每位學生和教師的終身發(fā)展與幸?!钡霓k學理念,明確了“把渭南高級中學辦成有鮮明品牌特色,在陜西有較強影響力,在國內(nèi)有較高知名度的實驗性、示范性、現(xiàn)代化的一流名牌示范高中”的辦學目標。具體說就是:站在外部看,把學校打造成渭南的一張名片,成為渭南發(fā)展的一個亮點;站在內(nèi)部看,把學校打造成師生學習、生活、發(fā)展、成長、成功的樂園。為踐行辦學理念、實現(xiàn)辦學目標,學校遵循“科學發(fā)展、和諧校園、對內(nèi)改革、對外開放”的辦學思路,提出“嚴、細、實、新”的教育教學管理要求,努力為每位師生搭建發(fā)展的平臺,為他們的終身發(fā)展與幸福奠定基礎(chǔ)。

      二、2017年部門主要工作任務(wù)

      全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話精神,按照市教育局黨組的工作部署,以辦人民滿意教育為目標,以學校管理提升年為抓手,堅持立德樹人為根本,著力打造特色品牌學校,全面提升教育質(zhì)量和辦學水平,實現(xiàn)學校持續(xù)健康發(fā)展。2017年我校主要工作任務(wù)如下:

      1、建立現(xiàn)代學校制度,促進學校內(nèi)涵發(fā)展。

      2、加強黨建工作,推動學校穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。

      3、加強教師隊伍建設(shè),打造卓越教師團隊。

      4、堅持立德樹人,提高德育工作實效。

      5、狠抓教學管理,不斷提高教學質(zhì)量。

      6、深化學校特色,創(chuàng)建品牌學校。

      7、豐富校園文化建設(shè),精心打造文化校園。

      8、加快信息化建設(shè)步伐,助推智慧校園再上新臺階。

      9、加強安全管理,創(chuàng)建平安校園。

      10、拓寬對外交流渠道,增強學校影響力。

      11、全力爭取項目資金,提升學校硬件設(shè)施建設(shè)。

      三、部門基本情況

      序號

      單位名稱

      性質(zhì)

      經(jīng)費管 理方式

      在職人數(shù)

      退休人數(shù)

      離休人數(shù)



      合計





      286

      18

      0

      1

      渭南高級中學

      事業(yè)單位

      全額撥款


      286

      18

      0

      四、部門資產(chǎn)占有使用情況

      截至2016年12月31日,我單位共有車輛3輛,單價20萬元以上的設(shè)備5臺。

      我單位2017年無預算安排購置。

      五、2017年部門預算說明

      1、收支預算總體情況。

      2017年渭南高級中學預算總收入3934.9萬元,較上年增長43.7萬元,增長1.12%。其中財政撥款收入3169.9萬元,較上年增長531.7萬元,增長20.15%,增長原因是人員正常增資;行政事業(yè)性收費收入為0萬元;國有資產(chǎn)出租出借收入為0萬元;政府性基金預算收入為0萬元;上級補助收入465萬元,較上年增長112萬元,增長31.72%,增長原因是該項資金包括普通高中免學費補助;財政專戶管理的教育收費300萬元,較上年減少600萬元,減少66.66%,減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開始免收學費,所以財政專戶管理的教育收費減少;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元。

      按照支出功能分類科目我單位總支出3934.9萬元,其中教育支出3495.2萬元,較上年減少299.9萬元,減少7.9%,減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開始免收學費;社會保障和就業(yè)支出439.7萬元,較上年增長343.6萬元,增長357%,增長原因是本年預算增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費及養(yǎng)老保險基金繳費。

      按照支出經(jīng)濟分類科目我單位總支出3934.9萬元,其中基本支出3469.9萬元,較上年增長833.7萬元,增長31.62%,增長原因是正常經(jīng)費增加833.7萬元;專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出0萬元;專項支出465萬元,較上年增長112萬元,增長31.72%,增長原因是該項資金包括普通高中免學費補助。

      2、公共預算撥款支出明細情況。

      按照支出功能分類科目我單位公共預算撥款總支出3934.9萬元,其中教育支出3495.2萬元,較上年減少299.9萬元,減少7.9%,減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開始免收學費;社會保障和就業(yè)支出439.7萬元,較上年增長343.6萬元,增長357%,增長原因是本年預算增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費及養(yǎng)老保險基金繳費。

      按照支出經(jīng)濟分類科目我單位公共預算撥款總支出3934.9萬元,其中工資福利支出2885.1萬元,較上年增長620.8萬元,增長27.41%,增長原因是人員正常增資;商品和服務(wù)支出773.7萬元,較上年減少18.3萬元,減少2.31%,減少原因是經(jīng)費減少;對個人和家庭補助支出276.1萬元,減少185.5萬元,減少40.18%,減少原因是退休人員已移交人社局。

      3、政府性基金預算支出情況。

      2017年本部門無政府性基金支出。

      4、“三公”經(jīng)費預算情況。

      2017年“三公”經(jīng)費預算共計4萬元,較上年預算增長0萬元。其中,因公出國(境)0萬元,增長0萬元;公務(wù)用車購置0萬元;公務(wù)用車運行維護費4萬元,增長0萬元,較上年無變化;公務(wù)接待費0萬元,增長0萬元。
        5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

      2017年本部門行政運行經(jīng)費預算3030.2萬元,比上年預算增長490.1萬元,增長19.29%。
        6、政府采購情況。

      2017年本部門無政府采購預算支出。

      7、專業(yè)性較強名詞解釋
        1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
        4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        5.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
        7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      六、附件:2017年部門預算報表