一、部門主要職責
(一)培訓輪訓全市縣處級副職領導干部、科級領導干部、中青年干部、后備干部和理論、宣傳干部;
(二)公務員及參照公務員法管理的黨政機關和事業(yè)單位工作人員的培訓工作,包括初任培訓、任職培訓、更新知識培訓、軍隊轉業(yè)軍官培訓等;
(三)負責全市黨校系統(tǒng)中級專業(yè)技術職稱評定、科研成果評審工作;
(四)圍繞全市工作部署,對加快發(fā)展、科學發(fā)展中的重大理論和現實問題調查研究,完成市委、市政府下達的各類調研任務,為市委市政府提供決策參考;
(五)完成市委市政府的其他事項。
二、2017年度部門主要工作任務
1、強化干部教育培訓,完成市委下達的各項培訓任務。
2、以教學為中心,努力為渭南的干部講好精品課程。
3、深化科研改革,努力打造決策“智庫”。
4、堅持改革創(chuàng)新,不斷提高行政后勤管理服務水平。
5、抓好黨的建設和廉政建設。
三、部門基本情況
序號 | 單位名稱 | 性質 | 經費管理方式 | 在職人數 | 退休人數 | 離休人數 |
| 合計 |
|
| 127 | 122 | 4 |
1 | 中共渭南市委黨校 | 參管 | 全額 | 127 | 122 | 4 |
四、部門資產占有使用情況
截止2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。
2017年部門預算安排購置0元;安排購置車輛及價值20萬元以上的設備0臺。
五、2017年部門預算說明
1、收支預算總體情況
2017年總收入預算1698.30萬元。其中:公共預算撥款1548.30萬元(其中正常經費撥款1380.90萬元,離退休經費46.40萬元,項目經費121萬元);事業(yè)收入150萬元;國有資產出租出借0萬元;政府性基金預算收入0萬元;上級轉移支付補助收入0萬元;財政專戶管理的教育收費0萬元。公共預算撥款1548.30萬元,比上年減少359.20萬元,主要原因是退休人員轉入養(yǎng)老辦,工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放。事業(yè)收入150萬元,比上年減少50萬元,主要原因是減少了社會化及部門辦班,收入減少。
按照支出功能分類科目:2017年教育支出1446.40萬元,比上年減少27.70萬元,主要原因是行政事業(yè)性收費收入減少,相應安排的支出減少。社會保障和就業(yè)支出251.90萬元,比上年減少381.50萬元,主要原因是退休人員轉入養(yǎng)老辦,工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放,單位支出預算減少。
按照支出經濟分類科目:2017年基本支出1577.30萬元(包括工資福利支出1143.50萬元,是按照國家規(guī)定的工資福利政策標準核算;對個人和家庭補助支出143.50萬元,主要是住房公積金、離休人員工資、生活補助等;商品和服務支出290.30萬元),比上年減少209.20萬元,主要原因是退休人員轉入養(yǎng)老辦,工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放,單位支出預算減少。專項業(yè)務經費支出121萬元(全部用于我校干部培訓教育成本支出),比上年減少200萬元,主要原因是今年將行政事業(yè)性收費150萬元收入都安排為基本支出。
2、公共預算撥款支出明細情況
2017年公共預算財政撥款1548.30萬元。
按照支出功能分類科目:2017年教育支出1296.40萬元,比上年增加22.30萬元,主要原因是工資標準提高,單位支出預算增加。社會保障和就業(yè)支出251.90萬元,比上年減少381.50萬元,主要原因是退休人員轉入養(yǎng)老辦,工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放,單位支出預算減少。
按照支出經濟分類科目:2017年基本支出1427.30萬元,比上年減少359.20萬元,主要原因是退休人員轉入養(yǎng)老辦,工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放,單位支出預算減少。專項業(yè)務經費支出121萬元,和上年相比無變化。
3、政府性基金預算支出情況
2017年本部門無政府性基金預算支出。
4、“三公”經費預算情況
2017年“三公”經費預算共計5.7萬元,和上年相比無變化。其中,因公出國(境)0萬元,和上年相比無變化;公務用車購置0萬元,和上年相比無變化;公務用車運行維護費4.1萬元(主要接送外聘授課老師),和上年相比無變化;公務接待費1.6萬元(主要是招待外聘的授課老師),和上年相比無變化?!叭苯涃M無增減變化原因:我校堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅決剎住鋪張浪費、奢侈之風,加強三公經費管理,嚴格控制三公經費支出。嚴禁無預算或超預算安排各項支出,招待費嚴格執(zhí)行審批制度,控制接待范圍,執(zhí)行接待標準。
5、機關運行經費安排情況。
2017年本部門運行經費預算1501.90萬元,比上年預算增加227.80萬元,主要是因為工資標準提高,增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金預算。
6、政府采購情況
2017年本部門無政府采購預算支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經費:指本單位為完成干部培訓任務所發(fā)生的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、項目支出:指本單位為完成干部培訓任務所發(fā)生的培訓成本費用,包括學員在校期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、車輛租賃費、場地使 用費以及其他費用。
七、附件:2017年部門預算報表