一、部門主要職責(zé)
監(jiān)督財稅法規(guī)、政策執(zhí)行,檢查反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議;監(jiān)督檢查會計信息質(zhì)量;組織實施重大政策落實、專項資金監(jiān)督檢查和績效評價;指導(dǎo)縣(市、區(qū))財政監(jiān)督檢查工作。
二、2017年主要工作任務(wù)
(一)組織實施重大項目和民生資金專項檢查;
(二)開展市級會計監(jiān)督檢查;
(三)組織實施市級財政專項資金績效評價;
(四)進一步加強財政部門內(nèi)部控制工作。
三、部門預(yù)算組成單位基本情況
序 號 | 單位名稱 | 性質(zhì) | 經(jīng)費管 理方式 | 在職人數(shù) | 退休人數(shù) | 離休人數(shù) |
1 | 渭南市財政監(jiān)督檢查局 | 參管單位 | 全額撥款 | 13 | 4 |
四、部門資產(chǎn)占有使用情況
本單位無單價20萬元以上的設(shè)備占用使用情況。
五、2017年部門預(yù)算說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
1、2017財政撥款收入190.90萬元,全部為公共預(yù)算財政撥款,較2016年增加28.30萬元,增加的主要原因是專項檢查項目增加,業(yè)務(wù)檢查量加大,政府購買服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提高所致。
2、2017年財政撥款支出190.90萬元,較2016年增加22.9萬元,增加的原因是新增加人員(增加2人),業(yè)務(wù)檢查增加,支出加大。
其中:按支出功能科目分:基本支出141.90萬元,比去年(2016年128.60萬元)增加13.30萬元;項目支出49萬元,比去年(2016年34萬元)增加15萬元。
按支出經(jīng)濟科目分:工資福利支出111.70萬元,比去年(2016年64.60萬元)增加47.10萬元;商品和服務(wù)支出69萬元,比去年(2016年48.10萬元)增加20.90萬元;對個人和家庭補助支出10.20萬元,比去年(2016年21.30萬元)減少11.10萬元。
(二) 政府性基金預(yù)算支出情況。
2017本單位無政府性基金支出。
(三)“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算共計1.60萬元,比上年預(yù)算減少0.20萬元。預(yù)算減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定,厲行節(jié)約。因公出境為0,公務(wù)用車購置及運行費為0。
(四)政府采購情況。
2017年本單位無政府采購預(yù)算支出。
?。ㄎ澹C關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2017年機關(guān)運行經(jīng)費安排141.90萬元,全部為基本支出。主要用于本部門工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人家庭服務(wù)支出。較2016年行政運行經(jīng)費基本支出安排增加13.3萬元。
?。┟~解釋:
1、科目代碼2010601財政事務(wù)-行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2科目代碼2010602財政事務(wù)-一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出
3、科目代碼2010699財政事務(wù)-其他財政事務(wù)支出:反映項目以外其他財政事務(wù)支出。
六、附件:2017年部門綜合預(yù)算表